国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-08-25 17:59

那我們退回給對方的設(shè)備,不需要作什么賬務(wù)處理嗎?

鄒老師 解答

2016-08-25 17:04

你好,需要對方給你開具2萬的銷售折讓 的發(fā)票的

鄒老師 解答

2016-08-25 20:44

如果是設(shè)備退回,需要開具負數(shù)發(fā)票的
借;應(yīng)付賬款     貸;固定資產(chǎn)等科目  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
沖減管理費用吧,這個按照小的金額入賬吧
2017-08-21 11:27:52
你好,借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款 應(yīng)付賬款 然后把多開部分做進項稅額轉(zhuǎn)出處理 借;原材料 貸應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-07-23 12:59:27
你好!這1分錢計入財務(wù)費用就行了。 借銀行存款1500,財務(wù)費用0.01 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2017-09-25 12:02:16
你好,按實際報銷金額入賬。
2020-03-19 10:48:19
你好!多的500計入應(yīng)收賬款就行了。
2017-08-19 15:40:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...