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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-07-23 12:59

你好,借;原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;銀行存款   應(yīng)付賬款 
然后把多開部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 
借;原材料   貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

微信用戶 追問

2018-07-23 13:41

借;原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)這個(gè)是為什么要這么做呢,原材料沒有這么多呀 
 
掛應(yīng)付賬款的話要怎么平掉

鄒老師 解答

2018-07-23 13:43

你好,因?yàn)檫@部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,就需要增加原材料入賬金額 
應(yīng)付賬款不需要支付就轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入

微信用戶 追問

2018-07-23 13:57

不是很理解,如果按實(shí)際入賬,原材料是A,如果按發(fā)票入賬。原材料是a+b,這兩個(gè)是不同金額,只有一個(gè)跟合同對的上

鄒老師 解答

2018-07-23 13:58

你好,就是因?yàn)槎嚅_了,多開部分的稅款就需要增加原材料成本的

微信用戶 追問

2018-07-23 14:02

老師能把完整科目寫一下嗎,這個(gè)差額不需要補(bǔ)付款的

鄒老師 解答

2018-07-23 14:04

你好  借;原材料   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款(根據(jù)發(fā)票合計(jì)金額) 
超出部分做轉(zhuǎn)出 借;原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
不需要支付的應(yīng)付賬款 借;應(yīng)付賬款   貸;營業(yè)外收入

微信用戶 追問

2018-07-23 14:29

進(jìn)項(xiàng)稅怎么轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出一部分嗎,一張發(fā)票轉(zhuǎn)出一部分,可以這樣操作嗎

鄒老師 解答

2018-07-23 14:29

你好,是的,把多開部分對應(yīng)的稅額做轉(zhuǎn)出

微信用戶 追問

2018-07-23 15:49

采購價(jià)2800,稅448,開成了3200,稅512, 價(jià)稅3712 
老師,這個(gè)你能寫一下完整分錄嗎

鄒老師 解答

2018-07-23 15:51

借;原材料3200,   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)512, 貸;應(yīng)付賬款(根據(jù)發(fā)票合計(jì)金額)3712 
超出部分做轉(zhuǎn)出 借;原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)512-448 
不需要支付的應(yīng)付賬款 借;應(yīng)付賬款 貸;營業(yè)外收入3712-2800-448

微信用戶 追問

2018-07-23 16:00

原材料不是實(shí)際才2800嗎,能不能直接按實(shí)際入賬

鄒老師 解答

2018-07-23 16:01

你好,需要先按含稅3200入賬,然后把多開金額做轉(zhuǎn)出才是的

微信用戶 追問

2018-07-23 16:02

按含稅3200入賬,3200跟2800也是不一樣的,轉(zhuǎn)出的只是稅

鄒老師 解答

2018-07-23 16:04

你好,對方如果沒有針對400部分開具負(fù)數(shù),就需要按3200計(jì)入原材料,然后把轉(zhuǎn)出的稅額增加原材料成本的

微信用戶 追問

2018-07-23 16:12

可以在發(fā)票上注明實(shí)際付款金額,按實(shí)際做賬嗎

鄒老師 解答

2018-07-23 16:13

你好,實(shí)際付款只是做這個(gè)分錄  借;應(yīng)付賬款   貸;銀行存款 
然后把沒有支付的應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

微信用戶 追問

2018-07-23 16:26

實(shí)際不也是這個(gè)嗎借;原材料2800, 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)448, 貸;應(yīng)付賬款

鄒老師 解答

2018-07-23 16:28

你好,實(shí)際交易是這樣 
但是對方多開了發(fā)票,沒有負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷,就需要根據(jù)發(fā)票入賬的

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你好,借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款 應(yīng)付賬款 然后把多開部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 借;原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-07-23 12:59:27
你好!這1分錢計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就行了。 借銀行存款1500,財(cái)務(wù)費(fèi)用0.01 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-09-25 12:02:16
你好,按實(shí)際報(bào)銷金額入賬。
2020-03-19 10:48:19
你好!多的500計(jì)入應(yīng)收賬款就行了。
2017-08-19 15:40:46
你好,需要對方給你開具2萬的銷售折讓 的發(fā)票的
2016-08-25 17:04:26
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