老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司從事教授游泳業(yè)務(wù),租賃泳池,交出 問(wèn)
你好,你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營(yíng)業(yè)外收入 問(wèn)
你好,你想要增值稅銷(xiāo)售額和所得稅銷(xiāo)售額一致,就改成其他業(yè)務(wù)收入,如果不管一致不一致,根據(jù)準(zhǔn)則來(lái)的話就是營(yíng)業(yè)外收入 答
記賬公司接回來(lái)的爛賬,銀行流水對(duì)不上,稅務(wù)系統(tǒng)也 問(wèn)
你好,這個(gè)你建議你把以后的做對(duì)就行了,之前的要改的話,也很難的,你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。 答
老師,您好我有個(gè)疑問(wèn),我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專(zhuān)業(yè) 問(wèn)
你好,這個(gè)讓對(duì)方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。 答
老師好,我們找攝影師開(kāi)票給我們,說(shuō)要專(zhuān)票的話就要 問(wèn)
你好,如果不開(kāi)專(zhuān)票,開(kāi)普通發(fā)票呢,是收幾個(gè)點(diǎn) 答

11月18日,與北京華信盈科技發(fā)展有限公司簽訂WLAN技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)具發(fā)票,該合同已在科技局及稅務(wù)部門(mén)備案,免征增值稅項(xiàng)目,款項(xiàng)還沒(méi)收到??铐?xiàng)287600元。會(huì)計(jì)分錄?
答: 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師你好:從2022年4月1日開(kāi)始小規(guī)模免征增值稅,免征的部分增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),專(zhuān)票部分不免征還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-嗎?
答: 開(kāi)專(zhuān)票不免征增值稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好 4月1日開(kāi)始免征增值稅 開(kāi)具免稅普票的會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 會(huì)計(jì)分錄:4月1日開(kāi)始免征增值稅的普通發(fā)票發(fā)生的收入業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)分別在借方確認(rèn)銷(xiāo)售收入,貸方確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免稅普票,以此確認(rèn)該項(xiàng)目是免征增值稅收入,并按照一般納稅人收入明細(xì)表上報(bào)。 拓展知識(shí):增值稅是國(guó)家對(duì)營(yíng)業(yè)收入征收的稅收形式,一般企業(yè)是由增值稅轉(zhuǎn)到消費(fèi)稅,而普通發(fā)票是企業(yè)對(duì)向客戶(hù)提供的服務(wù)或商品的憑證,增值稅法規(guī)定,如果普票所記載的銷(xiāo)售額達(dá)到國(guó)家規(guī)定的免征增值稅標(biāo)準(zhǔn),則需要在發(fā)票上開(kāi)具免稅普票,并確認(rèn)其免稅性質(zhì)。
老師,請(qǐng)問(wèn)疫情期免征增值稅,1月開(kāi)具的普通發(fā)票稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問(wèn)疫情期間生活服務(wù)行業(yè)減免增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?增值稅普通發(fā)票金額開(kāi)具的是全額免稅發(fā)票。
小規(guī)模納稅人免征增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?申報(bào)增值稅收入需要減去免征額的那部分嗎?


鄒老師 解答
2017-08-19 08:45
鄒老師 解答
2017-08-19 08:58