老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

收到供應(yīng)商的返點怎么做賬,要不要做進項轉(zhuǎn)出
答: 收到現(xiàn)金返點直接做銷售收入處理,交增值稅
老師19年3月份一個供應(yīng)商給我們開了專票,,我們沒收到,勾選系統(tǒng)提示有,但是這個發(fā)票我們也用不到了,我們能候選了再做進項轉(zhuǎn)出嗎
答: 你好,可以的,不過票還是要查一下為什么沒收到
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,請問企業(yè)要關(guān)了,供應(yīng)商給的返利怎么處理,除了進項轉(zhuǎn)出要交增值稅之外
答: 這個返利不就是你們的收入嗎?要你開發(fā)票了嗎
退回供應(yīng)商貨物,然后當(dāng)月申請紅字信息表,對方當(dāng)月開具了紅字專票,那做賬是做進項稅轉(zhuǎn)出還是做進項稅負(fù)數(shù)呢
老師,年會上獎給優(yōu)秀供商的錢1萬元,錢轉(zhuǎn)出納,會上給對供應(yīng)商的,這種怎么做帳,什么票也沒有的
老師我想問一下,我們公司有一筆業(yè)務(wù)今年3月份報關(guān)出口,但供應(yīng)商沒開進項票,我們還沒確定收入,等供應(yīng)商開進項票之后再確定收入可以嗎
我這個月開出去的票大概有四十萬 供應(yīng)商由于放假導(dǎo)致進項票沒開出來 本來是31號給我開出來 結(jié)果疫情導(dǎo)致開工延遲 這就面臨我要交五萬的稅 有什么解決辦法沒


李愛文老師 解答
2017-08-17 20:20
李愛文老師 解答
2017-08-17 22:09