今年1月份的印花稅沒(méi)做分錄,本月可以這樣做?借:管理費(fèi)用-印花稅500 貸:銀行存款 老師,請(qǐng)問(wèn),今年1月份的印花稅沒(méi)做分錄,本月怎么做? 借:管理費(fèi)用-印花稅500 貸:銀行存款 借:本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用-印花稅500
Bonnie
于2017-08-14 09:23 發(fā)布 ??1380次瀏覽
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鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)
借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2017-08-14 09:24:06

你好,要這樣結(jié)算,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅)480,貸管理費(fèi)用480
2019-08-24 22:49:22

你好,現(xiàn)金及銀行存款并不需要結(jié)轉(zhuǎn)
損益 類科目如管理費(fèi)用銷售費(fèi)用等 ,月末要轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目
借 本年利潤(rùn)
貸 管理費(fèi)用
銷售費(fèi)用
.......
2018-07-08 17:54:12

你好!以后還來(lái)發(fā)票嗎?直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整就可以
2018-03-30 15:00:51

你好,員工報(bào)銷借款時(shí):借:其他應(yīng)收款--XX
貸:銀行存款
報(bào)銷時(shí):借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用(根據(jù)情況)
貸:其他應(yīng)收款-XX
結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用
如果員工沒(méi)有借款直接報(bào)銷
借:管理費(fèi)用 貸銀行存款,
結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用
2019-03-15 18:08:13
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