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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-08-08 00:24

補交1702月,怎么處理呢老師

王雁鳴老師 解答

2017-08-07 23:49

您好,借:以前年度損益調(diào)整,16萬元,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,16萬元。結(jié)轉(zhuǎn)時,借;利潤分配-未分配利潤,16萬元,貸;以前年度損益調(diào)整,16萬元。

王雁鳴老師 解答

2017-08-08 00:54

您好,分錄,借,管理費用-殘保金、薪資保障金,貸,現(xiàn)金或者銀行存款。

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您好,借:以前年度損益調(diào)整,16萬元,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,16萬元。結(jié)轉(zhuǎn)時,借;利潤分配-未分配利潤,16萬元,貸;以前年度損益調(diào)整,16萬元。
2017-08-07 23:49:15
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款--殘保金
2020-07-20 17:27:32
您好,如果不交的話,不做賬務(wù)處理,如果交了的話,要做賬務(wù)處理。
2018-01-06 16:41:26
殘保金的計提分錄 1、計提時 借:管理費用-殘保金 貸:其他應(yīng)付款 2、實際交納時: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2019-10-16 16:11:05
正常做賬減免的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。正常做帳減免的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2021-10-22 09:46:50
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