
在小規(guī)模納稅季度申報(bào)表,收入小于9萬元,代開交了增值稅1050,自開增值稅300享有減免增值稅的制度。減免的分錄借:未交增值稅300貸:營業(yè)外收入——減免稅。對(duì)嗎?
答: 你好!是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入稅收減免
季度如果免增值稅的話,是到季末把增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?把季度減免的稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入-稅金減免,對(duì)嗎?
答: 是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,分錄是正確的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模季度沒有達(dá)到30萬,呢我未交的增值稅是不是計(jì)入減免增值稅里。 然后把減免增值稅計(jì)入營業(yè)外收入
答: 你好,小規(guī)模季度沒有達(dá)到30萬,增值稅是這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免


宋生老師 解答
2017-08-03 11:51
宋生老師 解答
2017-08-03 14:07