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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-07-28 21:11

課堂--稅學(xué)堂里面找吧

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課堂--稅學(xué)堂里面找吧
2017-07-28 21:11:03
“應(yīng)交增值稅”科目,每月的明細(xì)科目借貸方余額可不結(jié)平,但在年底必須要結(jié)平各明細(xì)科目。   結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))   結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為有留的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi)。在下月繳納時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅     貸:銀行存款
2016-06-03 10:52:07
你好,如果是一般納稅人沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi),屬于賬務(wù)處理錯(cuò)誤
2017-04-20 12:22:19
是多結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 是的話紅沖,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-06-21 14:16:01
你好,不會(huì)有影響,現(xiàn)在按照余額結(jié)轉(zhuǎn)掉就好
2019-05-24 22:37:11
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