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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-21 14:16

是多結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
是的話紅沖,借應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

賀鳳鳴 追問

2019-06-21 14:48

分錄需要紅字嗎

郭老師 解答

2019-06-21 14:51

不用的,都是藍字的

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是多結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 是的話紅沖,借應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-06-21 14:16:01
再做分錄 借:營業(yè)外支出 貸:應交稅費-應交增值稅
2022-08-02 15:39:49
“應交增值稅”科目,每月的明細科目借貸方余額可不結(jié)平,但在年底必須要結(jié)平各明細科目。   結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:   借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅     貸:應交稅費——應交增值稅(進項)   結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:   借:應交稅費——應交增值稅(銷項)     貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   根據(jù)“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留的進項稅;若貸方有余額,則為應交的稅費。在下月繳納時:   借:應交稅費——未交增值稅     貸:銀行存款
2016-06-03 10:52:07
借:銀行存款等貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-簡易計稅 借 應交稅費-預繳增值稅 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應交稅費-簡易計稅 貸 應交稅費-預繳增值稅 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 繳費 借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 不能抵扣的進項做轉(zhuǎn)出,借 主營業(yè)務成本 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-12-15 13:51:07
具體是哪個賬套呢?我去反饋一下
2019-11-12 14:49:04
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