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送心意

李愛(ài)文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-28 16:46

稅負(fù)率:交的稅費(fèi)/銷售收入*100% 
銷售額不含稅。由于做為一般納稅的,固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的

弄花香滿衣 追問(wèn)

2017-07-28 16:50

那上面這個(gè)說(shuō)法是對(duì)還是不對(duì)呢?  已交稅金已經(jīng)是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額(包括了固定資產(chǎn)的抵扣了?。?nbsp;
比如你申報(bào)表已交稅金是200,銷售是30000,固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣了100,那你稅負(fù)應(yīng)該是(200 100)/30000=1%

李愛(ài)文老師 解答

2017-07-28 16:55

如果銷售30000元屬于不含稅收入 
200/30000*100%=0.67%

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稅負(fù)率:交的稅費(fèi)/銷售收入*100% 銷售額不含稅。由于做為一般納稅的,固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的
2017-07-28 16:46:55
你好 是延期繳納 這個(gè)月認(rèn)證了抵扣是嗎 進(jìn)項(xiàng)100 銷項(xiàng)150 上個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅專出未交增值稅50 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅50 這個(gè)月多認(rèn)證,抵扣上個(gè)月, 進(jìn)項(xiàng)150 銷項(xiàng)100 不需要做賬務(wù)處理 多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:已交增值稅——已交稅金
2023-05-23 16:59:37
您好!是的。
2017-03-14 09:36:05
您好 請(qǐng)問(wèn)是否需要繳納增值稅
2019-08-05 10:37:03
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