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送心意

田老師

職稱會計師

2017-07-26 23:12

購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時), 
  借:管理費用      800 
    貸:銀行存款/現(xiàn)金    800 
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)     800 
             貸:管理費用     800

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購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),   借:管理費用 800     貸:銀行存款/現(xiàn)金 800 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 800 貸:管理費用 800
2017-07-26 23:12:48
對的
2017-05-21 08:25:45
您好,同學,您的分錄正確。
2020-07-29 16:11:01
你好 你做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅來結(jié)轉(zhuǎn)下
2019-09-11 15:24:48
你好,沒有應(yīng)納稅額不需要做第二筆分錄 減免的明細科目不需要結(jié)轉(zhuǎn),體現(xiàn)在期末余額就是了
2017-10-07 10:17:44
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