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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-07-25 22:18

可是我們是商業(yè)企業(yè)啊。讓第三方給我們組裝。出些加工費。我們能不能開板子,后面付材料啊

優(yōu)美的櫻桃 追問

2017-07-25 22:30

這樣好麻煩哪,我們還是批發(fā)企業(yè)。成本都是估的

優(yōu)美的櫻桃 追問

2017-07-25 22:37

沒法準確核算成本。外單位還給我們開加工費的增值稅專票是可以抵扣,怎么做憑證啊

王雁鳴老師 解答

2017-07-25 22:12

您好,是生產(chǎn)加工入庫以后銷售的吧?如果是的話,購進材料時,借;原材料等科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。生產(chǎn)領(lǐng)用時,借:生產(chǎn)成本-材料費,貸:原材料等科目。計算成本后,入庫,借:產(chǎn)成品,貸:生產(chǎn)成本-材料費等科目。銷售時,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:產(chǎn)成品。

王雁鳴老師 解答

2017-07-25 22:21

您好,可以的。購進材料時,借;原材料等科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。委外加工時,借:委托加工商品-材料費,貸:原材料等科目。支付加工費時,借:委托加工商品-加工費,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,收回后入庫,借:庫存商品,貸:委托加工商品-材料費等科目。銷售時,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。

王雁鳴老師 解答

2017-07-25 22:31

您好,是的,這樣是很麻煩的,但是這樣操作是沒有稅務(wù)風(fēng)險的。

王雁鳴老師 解答

2017-07-25 22:42

您好,沒辦法核算成本,那原材料成本,和加工費的金額是確定了的吧?這樣的話,可以按批計算成本。開增值稅專用發(fā)票,進行抵扣的。購進材料時,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。委外加工時,借:委托加工商品-材料費,貸:原材料等科目。支付加工費時,借:委托加工商品-加工費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,收回后入庫,借:庫存商品,貸:委托加工商品-材料費等科目。銷售時,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。

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您好,是生產(chǎn)加工入庫以后銷售的吧?如果是的話,購進材料時,借;原材料等科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。生產(chǎn)領(lǐng)用時,借:生產(chǎn)成本-材料費,貸:原材料等科目。計算成本后,入庫,借:產(chǎn)成品,貸:生產(chǎn)成本-材料費等科目。銷售時,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:產(chǎn)成品。
2017-07-25 22:12:51
你票沒開完 掛賬啊
2016-05-15 15:27:04
你好!什么樣的票據(jù),能發(fā)來看下嗎
2019-08-30 14:20:25
您好!這個建議你分開做,因為這個日期隔的比較遠,而且作為2筆賬務(wù)會更加清晰,而且這本來就不是很沒法的時期你。
2017-06-15 11:31:45
借:管理費用等--車輛使用費 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 借:預(yù)付賬款--ETC 貸:銀行存款
2020-01-02 10:56:32
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