
預收客戶貨款20000元,實際用了10000.剩余要以轉(zhuǎn)賬方式退還給客戶,怎么做會計分錄,報銷單上面怎么填寫呢
答: 紅沖以前的科目憑證,用負數(shù)憑證
老師請問收到報銷單還沒付款,怎么記會計分錄
答: 借管理費用,貸其他應付款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有員工之前借款2000元 現(xiàn)在交回2256元的報銷單 應該再補該員工256元 會計分錄應該怎么做? 沖抵借款的報銷單我還需要給他開收據(jù)嗎?應該怎么開?
答: 你好,借管理費用2256 貸其他應收款2000 現(xiàn)金或銀行存款256

