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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-17 18:02

你好,正確的金額是?你錯誤的金額是?

2.20 追問

2019-04-17 18:08

正確的225,錯誤的255

鄒老師 解答

2019-04-17 18:09

你好,借;管理費用等科目 225,其他應(yīng)收款  30    貸;庫存現(xiàn)金等科目  255

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這個是費用,那這個原則是需要做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金,,要是金額不大可以直接做借xx費用 貸庫存現(xiàn)金,金額大就用上面那個
2020-03-04 08:31:22
你好,對方簽收的 補償款單據(jù) 借;在建工程 貸;銀行存款
2016-12-15 14:52:58
你好!計入銷售費用就可以了
2019-06-10 13:51:31
你好,老板再填寫一張報銷單就是了 員工墊付,借;管理費用,貸;其他應(yīng)付款——員工 老板墊付,借;其他應(yīng)付款——員工,貸;其他應(yīng)付款——老板 公司報銷,借;其他應(yīng)付款——老板,貸;銀行存款等科目
2019-05-17 11:45:20
你好,正確的金額是?你錯誤的金額是?
2019-04-17 18:02:50
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