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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-23 14:08

按實(shí)際銷售做收入,對于貨物采購發(fā)票沒來,需要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,可以暫估入庫庫存商品 
暫估入庫庫存商品 
借:庫存商品 
貸:應(yīng)付賬款

一粒沙 追問

2017-07-23 14:12

哦好的,那進(jìn)項發(fā)票來了后怎么做呢

李愛文老師 解答

2017-07-23 14:17

沖銷原來的暫估入庫,再按正確的發(fā)票金額入賬

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按實(shí)際銷售做收入,對于貨物采購發(fā)票沒來,需要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,可以暫估入庫庫存商品 暫估入庫庫存商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
2017-07-23 14:08:52
您好 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 暫估商品入賬 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2021-07-09 20:45:18
你好!正常做就好了。確認(rèn)收入的時候借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0銷項稅額 然后進(jìn)項,借原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款
2019-01-09 17:31:01
按下面這個做,你看截圖這個
2020-09-09 09:19:48
你好,沒有銷項發(fā)票只有進(jìn)項發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2022-02-17 14:29:10
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