
老師您好,收到進項發(fā)票分錄是這樣做的,那銷項轉(zhuǎn)出怎么做呀 ?
答: 按下面這個做,你看截圖這個
6月15號購進一批商品,但是進項發(fā)票是7月8號開具,7月份才收到的。然后這批商品在6月23號已經(jīng)賣出去了,同時6月23號給客戶開具了銷項發(fā)票,我這個賬要怎么做,分錄怎么寫?
答: 您好 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 暫估商品入賬 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沒有銷項發(fā)票只有進項發(fā)票,月末需要做什么分錄嗎
答: 你好,沒有銷項發(fā)票只有進項發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

