
老師,我有甲乙兩家單位,19年有一筆甲購得原材料,結(jié)果錯(cuò)寫到乙單位,且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,最后以銀行存款付賬,怎么處理?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,已經(jīng)涉及了損益科目。
答: ?你好? ?你現(xiàn)在是做 甲方還是乙方的分錄。? 你把原來做賬分錄 發(fā)來看看? ?
企業(yè)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2016年銀行存款少錄了一部分金額,這個(gè)怎么弄?
答: 你好,具體是少錄入了什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司遵循小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,購進(jìn)一批辦公桌椅。單價(jià)在450元左右/個(gè),總金額1950。用銀行存款支付,分錄如何做?
答: 您好!借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行存款1950

