
向某公司銷(xiāo)售電子元件一批,共計(jì)390000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為66300元,上個(gè)月已預(yù)收貨款300000元,剩余款項(xiàng)尚未收到。分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)啊?
答: 借;預(yù)收賬款 300000 應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
銷(xiāo)售的貨物退貨時(shí) 會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 還可以這樣寫(xiě)分錄嗎? 如: 借: 庫(kù)存商品 貸 :應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
答: 您好,這個(gè)是可以的呢
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做?購(gòu)入時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),銷(xiāo)貨時(shí):貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)


李欣鎂 追問(wèn)
2017-07-20 20:30
鄒老師 解答
2017-07-20 20:31