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林霧
于2023-01-10 16:36 發(fā)布 ??1655次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2023-01-10 16:37
你好借:原材料 , 貸:應付賬款-暫估借:預付賬款 , 貸:銀行存款
林霧 追問
2023-01-10 16:39
原材料已經(jīng)收貨,并使用,需要暫估當年成本嗎?
鄒老師 解答
2023-01-10 16:40
你好,需要根據(jù)領用情況,做原材料的領用分錄
2023-01-10 16:44
12月購入原材料暫估入賬:借:原材料;貸:應付賬款。12月領用原材料暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料,貸:原材料;1月收到發(fā)票怎么處理?借:生產(chǎn)成本-直接材料(負數(shù)),貸:原材料(負數(shù));借生產(chǎn)成本直接材料,貸:原材料?
2023-01-10 16:45
你好,收到發(fā)票借:應付賬款-暫估 , 貸:原材料借:原材料 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:預付賬款 生產(chǎn)領用材料的分錄,不需要做調(diào)整
2023-01-10 16:56
12月購入原材料暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。12月領用原材料暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113;1月收到發(fā)票時:借:應付賬款-暫估113 , 貸:原材料113;借:原材料100 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13, 貸:預付賬款 113;這樣原材料不是一直有余額,老師麻煩告訴我12月至1月完整的分錄,謝謝
2023-01-10 16:58
你好,你暫估是按含稅金額入賬?
2023-01-10 17:03
難道不是含稅金額入賬嗎?稅金也是12月時已付款啊
2023-01-10 17:04
你好,暫估的時候,是按不含稅金額的 借:原材料 100, 貸:應付賬款-暫估 100借:預付賬款 113, 貸:銀行存款 113收到發(fā)票的時候借:應付賬款-暫估 100, 貸:原材料100借:原材料 100 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13, 貸:預付賬款 113
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電費沒開票 怎么暫估入賬?分錄怎么寫?
答: 您好,這個是 借 管理費用——電費 貸 應付賬款——暫估入庫款
老師,我司為建筑業(yè),可以按已付款暫估入賬嗎?
答: 如果,貨物已到或者服務已經(jīng)發(fā)生,就可以暫估
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,暫估入賬的商品已經(jīng)出售,但是發(fā)票還沒收到,請問分錄怎么做?麻煩老師給個完整的會計分錄
答: 借庫存商品貸應付帳款暫估 借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
學校食堂收到供應商的退款,怎么做分錄,第一個月沒有收到發(fā)票暫估入賬的,第二個月收到發(fā)票已經(jīng)付款了以后,又收到了一筆退款,應該怎么做會計分錄?
討論
公轉(zhuǎn)私買材料無發(fā)票要怎么入賬 是永遠都開不回來發(fā)票 不是暫估入賬的那種
老師,什么時候用暫估入賬?入賬的依據(jù)是什么呢?
老師,暫估入賬是什么意思?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624478 個
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林霧 追問
2023-01-10 16:39
鄒老師 解答
2023-01-10 16:40
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2023-01-10 16:44
鄒老師 解答
2023-01-10 16:45
林霧 追問
2023-01-10 16:56
鄒老師 解答
2023-01-10 16:58
林霧 追問
2023-01-10 17:03
鄒老師 解答
2023-01-10 17:04