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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-22 16:23

就是業(yè)務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了,但是沒有給你們開進發(fā)票來,你可以暫估一個金額。

山丘 追問

2021-12-22 16:30

就是說款已經(jīng)打給對方了,但是對方?jīng)]有開進項發(fā)票來,然后本月可以暫估入成本嗎?

郭老師 解答

2021-12-22 16:32

你好,對的是的,可以這么理解的。

山丘 追問

2021-12-22 16:34

那增值稅要怎么處理?。可陥蟊碓趺刺??

郭老師 解答

2021-12-22 16:35

增值稅需要正常申報的,這個暫估只能抵扣企業(yè)所得稅,他抵扣不了增值稅。

山丘 追問

2021-12-22 16:38

老師 那暫估的時候連著進項稅額一起算進成本嗎?

郭老師 解答

2021-12-22 16:38

不考慮增值稅的
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。

山丘 追問

2021-12-22 16:40

老師,那要是下個月 開了進項發(fā)票過來,又要怎么處理?。?/p>

郭老師 解答

2021-12-22 16:42

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。

山丘 追問

2021-12-22 16:46

老師 做暫估入賬 會有什么風(fēng)險嗎?

郭老師 解答

2021-12-22 16:47

你好,實際業(yè)務(wù)沒有虛增的沒有關(guān)系。

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相關(guān)問題討論
這個發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應(yīng)付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學(xué)你好 紅沖暫估的然后按發(fā)票入賬
2023-08-08 16:09:30
你好 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:預(yù)付賬款?,???貸:銀行存款?
2023-01-10 16:37:14
同學(xué)你好 可以貼進去的
2022-12-22 13:45:01
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