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Anan老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2023-01-10 14:07

財務(wù)會計
借:以前年度盈余調(diào)整
貸:其他應(yīng)付款
這筆分錄的預算會計怎么做?
回復:這個不涉及資金進出,所以,不用做預算會計

Anan老師 解答

2023-01-10 14:15

上年少計的成本費用,預算會計調(diào)整如下:
借,財政撥款結(jié)余
貸,資金結(jié)存等

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財務(wù)會計 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 這筆分錄的預算會計怎么做? 回復:這個不涉及資金進出,所以,不用做預算會計
2023-01-10 14:07:25
您好,這個 借其他應(yīng)付款 貸以前年度盈余調(diào)整
2023-03-01 05:39:21
你好! 可以做分錄沖減 借:其他應(yīng)付款 貸:累計盈余
2019-12-06 15:17:29
1.借 銀行存款 貸 以前年度盈余調(diào)整 2.借 其他應(yīng)付款 貸以前年度盈余調(diào)整或事業(yè)結(jié)余
2020-04-20 15:26:13
對于以前年度的會計差錯,如果涉及到的是收入和費用科目,一般應(yīng)通過“以前年度損益調(diào)整”科目進行更正。具體來說,你提到的這個問題的正確處理方式應(yīng)該是這樣的: 首先,將記入“其他應(yīng)付款”科目的非同級財政撥款收入轉(zhuǎn)回,記入正確的“非同級財政撥款收入”科目。 其次,將與該收入相關(guān)的已經(jīng)發(fā)生的費用也進行調(diào)整,如果費用尚未發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生但還未記賬,需要根據(jù)情況進行相應(yīng)的處理。如果費用已經(jīng)發(fā)生并記賬,應(yīng)將其從“其他應(yīng)付款”科目轉(zhuǎn)出,調(diào)整至正確的費用科目。 最后,對于涉及到以前年度損益的項目,還需要調(diào)整“利潤分配——未分配利潤”科目。 這樣做的目的是確保財務(wù)報表能夠真實、完整地反映事業(yè)單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。如果不進行糾正,將會導致本年度決算報表的不真實和不完整,從而影響對事業(yè)單位財務(wù)狀況的正確評估。
2023-12-26 19:25:11
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    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

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    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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