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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-01-10 10:38

你好;        可以的; 你可以對沖的; 你先看你保留哪個科目   

undefined 追問

2023-01-10 10:55

老師,我第一次遇到這種情況,之前都是代賬操作的,請問一下對沖是怎么做呢?

meizi老師 解答

2023-01-10 11:00

 你好;   你之前有那些科目; 對應(yīng)的 余額在什么方向  

undefined 追問

2023-01-10 11:08

應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收、應(yīng)付對應(yīng)的余額是負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2023-01-10 11:10

你好;  都是負(fù)數(shù)金額嗎; 什么方向的  

undefined 追問

2023-01-10 15:38

老師,在這種情況下我如果申報是必須調(diào)表對吧?那我根據(jù)科目余額表應(yīng)收借方正數(shù),應(yīng)收借方負(fù)數(shù)(算入預(yù)收貸方);應(yīng)付貸方正數(shù),應(yīng)付貸方負(fù)數(shù)(算入預(yù)付借方)其他應(yīng)收應(yīng)付同理,那我還要考慮21年度的期末余額數(shù)嘛?

meizi老師 解答

2023-01-10 15:43

你好 1;  是的 ;    建議是調(diào)整下科目 ;然后去報數(shù)據(jù)   

undefined 追問

2023-01-10 15:45

我根據(jù)22年的科目余額算出來的數(shù)據(jù)還要減去21年12月末對應(yīng)科目的余額數(shù)據(jù)嘛?

meizi老師 解答

2023-01-10 15:48

你好;        是的;    你先賬上調(diào)整科目   

undefined 追問

2023-01-10 17:36

資產(chǎn)負(fù)債表的期末等于期初+本期發(fā)生對吧?

meizi老師 解答

2023-01-10 17:46

你好;   是的; 就這樣來處理的  

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相關(guān)問題討論
您好!填入其他應(yīng)付款。
2016-10-18 08:10:22
你好;? ? ? ? 可以的; 你可以對沖的; 你先看你保留哪個科目? ?
2023-01-10 10:38:15
你好 往來科目可能有重分類喲,檢查一下
2019-08-08 11:13:02
您好 應(yīng)收賬款借方余額%2B預(yù)收賬款借方余額
2021-03-22 14:41:25
你好 資產(chǎn)負(fù)債表的話根據(jù) 其他應(yīng)付是其他應(yīng)付的貸方+其他應(yīng)收的貸方 其他應(yīng)收根據(jù)其他應(yīng)收的借方加其他應(yīng)付的借方
2019-07-01 13:16:17
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