
現(xiàn)在公司的應(yīng)收應(yīng)付掛賬余額跟實(shí)際的對不上該怎么處理
答: 找出對不上的具體原因才好調(diào)賬,找不到原因不能隨便調(diào)賬
內(nèi)賬里面的應(yīng)收應(yīng)付按照實(shí)際結(jié)余掛賬,在計(jì)算應(yīng)收賬款期末余額的時(shí)候 實(shí)際結(jié)余=合同金額-總計(jì)回款,我現(xiàn)在建賬,以這個數(shù)據(jù)作為期初數(shù)的,那我之后再掛應(yīng)收怎么掛呢?
答: 你好!你做了期初數(shù)了,就相當(dāng)于已經(jīng)掛了。以后不用再掛應(yīng)收了。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我的充值卡怎么處理?余額怎么掛賬啊?就是我們預(yù)先沖進(jìn)去這些虛擬的數(shù)字,讓對方員工消費(fèi),然后按員工實(shí)際消費(fèi)金額轉(zhuǎn)賬因?yàn)椴惶崆皼_進(jìn)去的話,員工卡在刷卡機(jī)上刷不出來
答: 您好!其實(shí)你可以先不用入賬。等轉(zhuǎn)賬的時(shí)候直接按實(shí)際入賬。


會計(jì) 追問
2017-07-18 16:22
李愛文老師 解答
2017-07-18 16:27