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送心意

何老師

職稱,注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-10 14:07

你好,應(yīng)該是當(dāng)時(shí)計(jì)提稅金了,付款的時(shí)候,直接計(jì)入管理費(fèi)用,未通過應(yīng)交稅費(fèi)科目。

阿嬌 追問

2018-08-10 14:12

現(xiàn)在怎么樣調(diào)整賬面余額?多出來的差額是7261元。

何老師 解答

2018-08-10 14:19

借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅科目
   貸:以前年度損益調(diào)整

阿嬌 追問

2018-08-10 14:39

能直接調(diào)整嗎?有含增值稅的,需要什么附件說明嗎?

何老師 解答

2018-08-10 14:54

也可以直接進(jìn)行調(diào)整。

阿嬌 追問

2018-08-10 15:25

老師,公司賬套中沒設(shè)以前年度損益調(diào)整科目,可以直接入到未分配利潤中嗎?

何老師 解答

2018-08-10 15:26

可以直接計(jì)入未分配利潤科目

阿嬌 追問

2018-08-10 15:32

好的,謝謝老師o(^o^)o

何老師 解答

2018-08-10 15:32

不用客氣,很高興回答你的提問

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你好,應(yīng)該是當(dāng)時(shí)計(jì)提稅金了,付款的時(shí)候,直接計(jì)入管理費(fèi)用,未通過應(yīng)交稅費(fèi)科目。
2018-08-10 14:07:37
你好!你做了期初數(shù)了,就相當(dāng)于已經(jīng)掛了。以后不用再掛應(yīng)收了。
2018-03-21 11:06:39
您好,可以調(diào)整處理了,借;其他應(yīng)付款,貸:營業(yè)外收入-不再支付的應(yīng)付款項(xiàng)。
2017-10-26 18:02:08
調(diào)入未分配利潤吧
2017-03-18 14:50:13
這些都需要查明原因后再調(diào)整的
2020-07-09 07:33:00
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