
代開的發(fā)票都已經(jīng)扣款打印了才發(fā)現(xiàn)錯了,然后去作廢了,已經(jīng)扣了瑐增值稅要怎么做賬
答: 您好!你可以計入其他應(yīng)收款,這個會退回來的。
代開的發(fā)票,開錯了,當(dāng)月作廢了,增值稅已經(jīng)扣了,這種情況,怎么做賬,是要做負(fù)數(shù)嗎
答: 你好,作廢的發(fā)票是不需要做分錄的 只需要做繳納增值稅的分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前代開專票開了4萬,增值稅也交了,但對方又讓開38000,之前哪個作廢了,這樣的情況怎么做賬呢
答: 先紅沖4萬的分錄 ,再藍(lán)字3萬8的分錄

