
老師。我這邊九月份銀行收到一筆費用,沒有任何備注,我直接做到了往來其他應付款的科目了,但是十月份的時候又開了發(fā)票,我應該怎么調整回來怎么記賬呀?開發(fā)票是打樣費
答: 你好 借其他應付款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
老師請問一下,為何購買打印機未付款的,要記入應付賬款,而不是記入其他應付款的呢?
答: 你好,這2者都可以的,個人習慣而已。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我用快帳做賬,其他應付款—** 金額是負數(shù),也就是紅色的,我這只有黑白打印機,打出來記賬憑證是黑白的,可以這樣用么
答: 我知道怎么弄了。。。點打印會顯示負數(shù),不用回答了,謝謝老師。


阿白 追問
2023-01-06 23:01
郭老師 解答
2023-01-06 23:05
阿白 追問
2023-01-06 23:13
郭老師 解答
2023-01-06 23:15