
我用快帳做賬,其他應(yīng)付款—** 金額是負(fù)數(shù),也就是紅色的,我這只有黑白打印機(jī),打出來(lái)記賬憑證是黑白的,可以這樣用么
答: 我知道怎么弄了。。。點(diǎn)打印會(huì)顯示負(fù)數(shù),不用回答了,謝謝老師。
老師請(qǐng)問(wèn)一下,為何購(gòu)買打印機(jī)未付款的,要記入應(yīng)付賬款,而不是記入其他應(yīng)付款的呢?
答: 你好,這2者都可以的,個(gè)人習(xí)慣而已。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年12月份買的打印機(jī),當(dāng)時(shí)走的其他應(yīng)付款,1月份其他應(yīng)付款用現(xiàn)金結(jié)清,4月份認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)12月份做賬的金額不對(duì),按正確的金額重新做又多出52.89的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在該怎么處理呢?
答: 需要將去年12月份的分錄給紅沖,涉及管理費(fèi)用要用以前年度損益調(diào)整科目代替。然后按發(fā)票金額重新入賬。


鄒老師 解答
2018-02-01 21:56