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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-06 17:14

哦,你沒法給對方開的。你有其他的什么服務類的范圍嗎?

胡海華 追問

2023-01-06 17:15

但對方要發(fā)票呢,沒有其他服務類

郭老師 解答

2023-01-06 17:18

你好,你們是銷售產(chǎn)品的嗎?那你問一下你稅務局咨詢服務能給他開出來吧,偶然業(yè)務偶爾開一次。

胡海華 追問

2023-01-06 17:20

是的 我們銷售產(chǎn)品,但乙方?jīng)]按時結算,我們起訴了

郭老師 解答

2023-01-06 17:21

你好,那你還給對方開銷售產(chǎn)品的嗎?如果開的話,你一塊兒開到產(chǎn)品里面。

胡海華 追問

2023-01-06 17:30

開銷售產(chǎn)品 好的 謝謝你

郭老師 解答

2023-01-06 17:35

不用客氣
工作愉快

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哦,你沒法給對方開的。你有其他的什么服務類的范圍嗎?
2023-01-06 17:14:10
管理費用--訴訟費
2018-03-07 08:26:39
這個可以沖減管理費用
2019-11-20 10:54:05
你好,計入管理費用
2017-04-01 15:19:48
你好;? 利息占用部分; 你你們? 是不打算開票出去是嗎? ?
2023-05-18 12:11:10
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉(zhuǎn)增值稅 結轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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