
老師,已經抵扣的進項票發(fā)生退貨,銷售方要求開具紅字信息表,我們7月份開具,可是對方12月才根據(jù)紅字信息表把負數(shù)發(fā)票開給我們,我方在7月開具時已做進項稅額轉出,現(xiàn)在 把12月開具的負數(shù)發(fā)票附作憑證,這個時間差有問題嗎?7月做的賬,憑證附是12月份
答: 你好;? ? ?這沒有問題的; 開紅字信息表當月做進項稅轉出; 次月報? 轉出附表2? ?
老師?我這邊上個月收到了一張進項發(fā)票、以抵扣、是對方開具紅字信息表、開具負數(shù)發(fā)票、我們拿來做賬做進項稅額轉出是這樣嗎
答: 你好? 采購方要進項轉出的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,收到采購負數(shù)發(fā)票,申報的時候怎么申報,填進項稅額轉出嗎?
答: 你好,之前認證抵扣了嗎?如果是的話可以的。
請問各位老師,因為退款,我方收到上月已抵扣的費用負數(shù)發(fā)票,作分錄時,其中已抵扣的進項稅額到底是用進項稅額轉出還是進項稅額負數(shù)比較好呢?有什么區(qū)別嗎?
購買方開具紅字信息表,收到的負數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)可以和發(fā)票聯(lián)一起粘貼在進項稅額轉出的憑證后面嗎?還是和當月已認證的抵扣聯(lián)裝訂在一起?
4月開了紅字信息表,,電子稅務局附表一進項稅額明細,紅字信息表進項稅額轉出,我是購買方,還沒收到負數(shù)發(fā)票,財務賬務要怎么處理
老師??我們是購買方,銷售方開的負數(shù)發(fā)票給我們,我們開具紅字信息表那這張負數(shù)發(fā)票要做賬嗎我們購方需要做進項稅額轉出嗎還是不需要操作
老師 你好!購買方給我們開了紅字信息,我也按照信息把負數(shù)發(fā)票開給他們了 又補開了一些正數(shù)發(fā)票,報稅的時候 為啥有提示我們有對應的進項稅額轉出

