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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-12-31 14:51

同學(xué)您好,為什么要調(diào)到銷項稅額里?有誰通知嗎

癡情的柜子 追問

2022-12-31 15:02

小規(guī)模不是只用一個明細科目么

易 老師 解答

2022-12-31 15:07

有余額對沖是可以的如,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-已交增值稅

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,為什么要調(diào)到銷項稅額里?有誰通知嗎
2022-12-31 14:51:32
前半部分是對的,城建稅的計稅依據(jù)是應(yīng)交增值稅。
2017-04-07 17:55:54
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-03-21 16:45:13
你好 負(fù)數(shù)說明多交的稅 看下老師給你發(fā)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2019-01-09 09:49:01
銷項稅額-進項稅額-上期留抵稅額+進項轉(zhuǎn)出=應(yīng)納稅額
2017-05-17 17:07:53
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