老師,我們小規(guī)模,現(xiàn)在賬上有銷項稅額 已交稅金 減免稅 , 我怎么全部調(diào)到銷項稅額里
癡情的柜子
于2022-12-31 14:46 發(fā)布 ??441次瀏覽
- 送心意
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2022-12-31 14:51
同學(xué)您好,為什么要調(diào)到銷項稅額里?有誰通知嗎
相關(guān)問題討論

同學(xué)您好,為什么要調(diào)到銷項稅額里?有誰通知嗎
2022-12-31 14:51:32

前半部分是對的,城建稅的計稅依據(jù)是應(yīng)交增值稅。
2017-04-07 17:55:54

你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-03-21 16:45:13

你好 負(fù)數(shù)說明多交的稅 看下老師給你發(fā)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2019-01-09 09:49:01

銷項稅額-進項稅額-上期留抵稅額+進項轉(zhuǎn)出=應(yīng)納稅額
2017-05-17 17:07:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
癡情的柜子 追問
2022-12-31 15:02
易 老師 解答
2022-12-31 15:07