
?老師,去年12月已交稅金跟減免稅款、進(jìn)項(xiàng)稅有余額該怎么做分錄啊銷(xiāo)項(xiàng)有貸方余額
答: 同學(xué),你好,這個(gè)正常應(yīng)該就有余額的,你只要看你應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級(jí)科目就行。
老師,去年12月已交稅金跟減免稅款、進(jìn)項(xiàng)稅有余額該怎么做分錄啊
答: 你好 ; 你銷(xiāo)項(xiàng)稅有余額沒(méi)有 ;? 意思這樣的話 你們都要結(jié)轉(zhuǎn)的比如:借應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額? ;? 借? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果交接過(guò)來(lái)的客戶(hù)減免稅額那里還有已交稅金那里借方有余額,我該怎么處理,不會(huì)影響后面的賬務(wù)?
答: 你好!這個(gè)本身就有余額的。

