APP下載
我是菜鳥
于2019-01-10 19:46 發(fā)布 ??645次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-01-11 10:15
你好,通過以前年度損益調整
微信里點“發(fā)現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,想要問一下,想要調整2017年的帳,增值稅-減免稅額/已交稅金在借方,如果調整,怎么調整
答: 你好,通過以前年度損益調整
如果交接過來的客戶減免稅額那里還有已交稅金那里借方有余額,我該怎么處理,不會影響后面的賬務?
答: 你好!這個本身就有余額的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅減免稅額,計營業(yè)處收入,還是列其他收益?
答: 通常計入其他收益。
2018年的增值稅減免稅額未做減免分錄,到2019年才發(fā)現,現在如何做調整
討論
增值稅減免稅額分錄是在季度末寫嗎
增值稅減免稅額,放到哪里比較合適?還是就放在增值稅下面,如果放在增值稅下面,月底時這個科目有余額,怎么處理?
未達起征點的增值稅減免稅額如何分錄
加計抵減額優(yōu)先減免稅額進行抵扣時,賬面出現本期發(fā)生未交增值稅但仍有留抵金額,這樣正常嗎
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 459086 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)