
老師,我想咨詢一下,就是員工如果報銷的金額比發(fā)票金額少個1000元要怎么做賬呀:是按照他報銷單上的實際金額做嘛?例如:員工實際報銷4000發(fā)票是5000,借:管理費用 4000 貸:其他應(yīng)付款--XX 4000
答: 同學(xué)你好 對的 按照實際報銷的來做
管理費用報銷,帳上沒現(xiàn)金,我可以做借管理費用,代其他應(yīng)付款嗎?外帳
答: 你好,分兩個分錄,先做借款再報銷
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月的報銷單月底前不付了,1月初付,12月還入費用嗎,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付,還是放到1月付了再做賬,有影響嗎
答: 是的。12月先入費用。1月付就好了。
老師,那老板給發(fā)票報銷自己的費用,借:管理費用--差旅費,貸:其他應(yīng)付款---老板,這樣可以嗎,外帳
公司新開的 現(xiàn)在老板只有一些報銷發(fā)票 沒有開銀行戶 報銷我是這樣做的 麻煩老師幫我看看 借:管理費用-辦公費 1542 貸 其他應(yīng)付款 1542 這樣對嗎?
如果,填寫了費用報銷單,但是,老板從來沒有往公司放過一筆錢,就是他自己花錢,完事,回來,我為了做賬就做一個報銷單,那直接做分錄借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,這樣行嗎

