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Amay
于2022-01-04 17:04 發(fā)布 ??593次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2022-01-04 17:05
您好!是的。是要先入賬
Amay 追問
2022-01-04 17:07
如果有遺漏沒有報銷的,那在22年做賬報銷可以嗎?
宋生老師 解答
2022-01-04 17:11
你好!這個實操中就要看稅務(wù)局怎么認(rèn)定了。有的要求你要做以前年度損益調(diào)整
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管理費用報銷,帳上沒現(xiàn)金,我可以做借管理費用,代其他應(yīng)付款嗎?外帳
答: 你好,分兩個分錄,先做借款再報銷
費用報銷時,能做借 管理費用-差旅費 貸其他應(yīng)付款- 的分錄嗎,公司剛成立,賬上還沒現(xiàn)金,
答: 您好!可以的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,21年提交的費用報銷都沒有付款,那做賬要把這些費用做在12月嗎?就是借管理費用,貸其他應(yīng)付款嗎?
答: 您好!是的。是要先入賬
您好老師,我去年的科目記錯,原錯誤分錄:借:管理費用~開辦費1,貸:其他應(yīng)付款1;借方科目錯,我是先紅字沖銷再藍(lán)字更正,還是直接藍(lán)字做正確的?借:銷售費用~廣告費1,貸:管理費用~開辦費1?
討論
老師,我想咨詢一下,就是員工如果報銷的金額比發(fā)票金額少個1000元要怎么做賬呀:是按照他報銷單上的實際金額做嘛?例如:員工實際報銷4000發(fā)票是5000,借:管理費用 4000 貸:其他應(yīng)付款--XX 4000
總經(jīng)理報銷差旅費為什么是管理費用而不是其他應(yīng)付款
老師,員工的費用 報銷,,需要 做2筆嗎。第一筆: 小二報銷差旅費 借管理費用 貸其他應(yīng)付款 第二筆:借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金一筆也可以嗎,還是必須要2筆?
公司新進(jìn)員工報銷差旅費,分錄 借管理費用差旅費,貸其他應(yīng)付款員工 分錄對嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 291147 個
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Amay 追問
2022-01-04 17:07
宋生老師 解答
2022-01-04 17:11