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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-14 11:36

你好,代開的填寫在發(fā)票銷售額欄次 
免稅的是普通發(fā)票不含稅收入金額

開心果 追問

2017-07-14 11:52

那稅局代開的那部份增值稅要體現(xiàn)在本期預(yù)交那里嗎?我填了預(yù)交的稅款就提交不了了,老師,幫看下我下面的圖

鄒老師 解答

2017-07-14 11:53

你好,稅局發(fā)票的銷售額對應(yīng)的預(yù)交稅額會在申報表自動顯示的,不需要填寫的

開心果 追問

2017-07-14 11:55

稅額沒有在申報表中顯示,只顯示了代開的發(fā)票金額

鄒老師 解答

2017-07-14 11:55

你好,那就把代開對應(yīng)的稅額填寫在預(yù)繳稅額欄次

開心果 追問

2017-07-14 12:01

填了預(yù)繳之后就提交 不了,提示如下

鄒老師 解答

2017-07-14 12:09

你好,你第一行需要把代開的收入金額填上

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你好,平常含稅銷售額是10000,那么增值稅申報免征增值稅項目銷售額是8849.56元
2020-02-14 11:05:31
您好,免稅額=17000*10%/(1+10%)=1545.45,這樣填寫就行了。
2018-08-08 22:49:03
你好,是因為什么原因免稅了呢?
2020-07-15 11:08:32
你好,代開的填寫在發(fā)票銷售額欄次 免稅的是普通發(fā)票不含稅收入金額
2017-07-14 11:36:19
10/1.09,這個是你的金額,同學(xué)
2019-06-07 19:14:42
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