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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-12-28 08:50

您好,暫估和沖銷暫估不需要附件 正式付款的時候需要發(fā)票就行。

小脾氣 追問

2022-12-28 08:53

老師,已經(jīng)收到發(fā)票和購銷合同,但是沒錢支付,我想先認證專用發(fā)票,抵扣進項,就暫估,要怎么處理???

東老師 解答

2022-12-28 08:53

收到發(fā)票了,為什么還要暫估呢

小脾氣 追問

2022-12-28 08:56

那應(yīng)該怎么處理呢?

東老師 解答

2022-12-28 08:59

比如發(fā)票來了,借庫存商品  應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額  貸銀行存款

小脾氣 追問

2022-12-28 09:09

我暫時沒錢支付,我也要先正常付款程序一樣簽付款審批單,貸方計入應(yīng)付賬款,可以吧

東老師 解答

2022-12-28 09:10

對的,你沒支付貸方計入應(yīng)付賬款就行

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相關(guān)問題討論
您好,這個是 借 管理費用——電費 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款
2024-10-23 20:50:14
如果,貨物已到或者服務(wù)已經(jīng)發(fā)生,就可以暫估
2024-01-15 09:16:25
按這樣字的紅字就可以了
2023-11-14 16:53:09
借庫存商品貸應(yīng)付帳款暫估 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2023-09-25 12:15:28
同學(xué),你好 第二年紅沖之前的分錄,然后按照發(fā)票正常做賬
2022-12-22 12:56:26
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