利潤分配,所得稅前調(diào)增了什么意思? 問
就是不允許抵扣企業(yè)所得稅的意思。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長(zhǎng)期掛著會(huì)有稅 問
同學(xué),你好 其他應(yīng)付款的風(fēng)險(xiǎn)還可以,不算高。 建議這筆錢及時(shí)付出去,不然轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,會(huì)需要繳納稅額 答
電商稅是以收到的錢報(bào)銷售額,還是以平臺(tái)銷售額為 問
以平臺(tái)銷售額為節(jié)點(diǎn) 答
老師,我公司建了保障房,資產(chǎn)屬于我們的,然后我入賬 問
你好,是的。就是這樣了。 答
老師你好,這樣的,我公司是專賣虛擬卡的,為實(shí)體商家 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

桂芬公司2022年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)用銀行存款支付所銷產(chǎn)品保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)30600元。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的保險(xiǎn)費(fèi)為30000元,增值稅稅額為600元。(2)行政部共發(fā)生費(fèi)用213000元。其中,行政人員薪酬180000元,報(bào)銷行政人員差旅費(fèi)23000元(假定報(bào)銷人員均未預(yù)借差旅費(fèi)),其他辦公。水電費(fèi)10000元(均用銀行存款支付)假設(shè)不考慮增值稅等因素。(3)本月發(fā)出材料共計(jì)37000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用22000元,車間領(lǐng)用5000元,輔助部門領(lǐng)用2000元,管理部門領(lǐng)用3000元,銷售材料的成本為5000元,售價(jià)為4000元,增值稅稅率為13%。(4)本月發(fā)生固定資產(chǎn)修理費(fèi)3000元,其中專設(shè)銷售部門1000元、生產(chǎn)車間2000元,5)用銀行存款支付本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息求編制會(huì)計(jì)分錄,
答: 你好 1、借:管理費(fèi)用30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)600 貸:銀行存款30600 2、借:管理費(fèi)用180000 貸::應(yīng)付職工薪酬180000 借:管理費(fèi)用23000 貸:銀行存款23000 借:管理費(fèi)用10000 貸:銀行存款10000 3、借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本22000 制造費(fèi)用5000 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本2000 管理費(fèi)用3000 貸:原材料32000 借:其他業(yè)務(wù)成本5000 貸:原材料5000 借:銀行存款4000*1.13 貸:其他業(yè)務(wù)收入4000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)4000*13%
修理固定資產(chǎn)產(chǎn)生的機(jī)床修理費(fèi),有一個(gè)增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問在寫會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候要做到價(jià)稅分開嗎?
答: 同學(xué)你好,是要價(jià)稅分開的;
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
大修費(fèi)用計(jì)入固定資產(chǎn)原值中,其增值稅如何處理?大修費(fèi)用計(jì)入費(fèi)用中,其增值稅如何處理?
答: 修理費(fèi)的增值稅都是可以的抵扣的,都計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅


小杜杜老師 解答
2022-12-18 11:04