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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-12-17 09:25

在季度預(yù)交時(shí)就可以享受的

陽光 追問

2022-12-17 09:35

在季度預(yù)交時(shí)就可以享受的,老師,請(qǐng)問一下季度預(yù)交的時(shí)候怎么享受?具體要填哪些表格享受?在哪填?

家權(quán)老師 解答

2022-12-17 09:36

預(yù)交的申報(bào)表中有扣除項(xiàng)目表的。很簡單的

陽光 追問

2022-12-17 09:45

老師,請(qǐng)教一下:預(yù)交的申報(bào)表具體是啥申報(bào)表?

家權(quán)老師 解答

2022-12-17 09:46

就是在1,4,7,10月申報(bào)的呀

陽光 追問

2022-12-17 09:47

就是在1,4,7,10月申報(bào)的呀  ,申報(bào)的啥呢?

家權(quán)老師 解答

2022-12-17 09:48

就是你說的季度申報(bào)呀

陽光 追問

2022-12-17 09:49

季度申報(bào)填的企業(yè)所得稅,里面沒有哪個(gè)是要填研發(fā)費(fèi)用這一塊的呀?

家權(quán)老師 解答

2022-12-17 09:50

在填減免稅欄項(xiàng)目的數(shù)字時(shí),有附表的

陽光 追問

2022-12-17 09:50

每個(gè)季度上報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤表上有研發(fā)費(fèi)用,但填的是沒加計(jì)扣除的金額哦

家權(quán)老師 解答

2022-12-17 09:51

申報(bào)報(bào)中有加計(jì)扣除項(xiàng)目

陽光 追問

2022-12-17 09:52

老師,具體是指哪張申報(bào)表中,申報(bào)表是指哪個(gè)申報(bào)表?申報(bào)表的名字是?

家權(quán)老師 解答

2022-12-17 09:54

看看這個(gè)鏈接中的申報(bào)流程https://zhuanlan.zhihu.com/p/425983941

陽光 追問

2022-12-17 09:56

謝謝老師的耐心指點(diǎn)。感謝。

家權(quán)老師 解答

2022-12-17 09:56

不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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相關(guān)問題討論
你好,不是的話,也是按照百分之75扣除的
2019-05-16 09:55:41
在季度預(yù)交時(shí)就可以享受的
2022-12-17 09:25:39
科技型中小企業(yè)入庫編號(hào)還沒下來,匯算清繳,不可以申報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
2021-04-22 15:59:52
你好,你不是科技型中小企業(yè)19年匯算清繳時(shí)研發(fā)費(fèi)用也可以加計(jì)扣
2020-06-17 16:32:18
您好,可以入到18年度,最好18年申請(qǐng)科技型中小企業(yè)。到19年匯算清繳時(shí)加計(jì)扣除。
2018-04-14 21:45:45
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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