
其他應(yīng)付款上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額在借方,登在財務(wù)軟件里的期初數(shù)字要寫成負(fù)數(shù)嗎
答: 你好!你可以計入其他應(yīng)收款的正數(shù)
假如說2016年3月份生成的報表有問題,其他應(yīng)付款跟總賬對不上相差100元,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題,有老師回答說是財務(wù)軟件取數(shù)出錯的問題,那3月份都交了報表上去了,那怎樣在后期做調(diào)整呢?
答: 你好!只要現(xiàn)在對得上就可以這點金額稅務(wù)局不會在意的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師麻煩問一下,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款怎么區(qū)分使用,我們單位買的財務(wù)軟件,有一部分余款,是該計入應(yīng)付賬款還是該計入其他應(yīng)付款
答: 您好,應(yīng)付賬款一般是核算購買的原材料/服務(wù)/固定資產(chǎn)等 您這個計入應(yīng)付賬款

