
你好,我之前的會計把其他應收款寫成其他應付款了,我問了一位老師,他說不用調賬,我現(xiàn)在想問的是,我是新接手的,用財務軟件填寫期初余額就按照他的余額填寫就可以吧,然后本月在按照我的記賬方式來寫分錄
答: 你現(xiàn)在是新啟用財務軟件,錄入期初數(shù)嗎,
老師,財務軟件里的報表應收預收,應付預付重分類了,為什么其他應付款和其他應收款沒有重分類呢?
答: 可以找你軟件售后給你設置一下報表取數(shù)公式。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好!想請問一下:我們公司年初的時候買了一家公司,這家公司的賬之前都是代賬會計做的,我看他把本來應該掛其他應收款、其他應付款的賬都掛成應收應付款了。因為這家公司的賬要新建賬套,重新做。我要把之前掛應收應付的調成其他應收應付嗎?因為稅和財報也都報過了,調的話會有什么影響嗎?
答: 尊敬的學員您好!往來不會有影響。可以新建賬套時候,在原來基礎上做一筆調整分錄,這樣最不容易錯。


澄澈安寧 追問
2019-09-20 16:06
辜老師 解答
2019-09-20 16:07
澄澈安寧 追問
2019-09-20 16:12
辜老師 解答
2019-09-20 16:13
澄澈安寧 追問
2019-09-20 16:32
辜老師 解答
2019-09-20 16:59