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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-07-10 16:48

你好!你是沒有計(jì)提是嗎?補(bǔ)充計(jì)提就可以了

瑤瑤 追問

2017-07-10 16:50

是的、請問會計(jì)分錄如何寫

宋生老師 解答

2017-07-10 16:51

你好!借管理費(fèi)用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬就可以了。

瑤瑤 追問

2017-07-10 16:53

可這個費(fèi)用是4月份的,現(xiàn)在7月份了,還可以這么做分錄嗎?

宋生老師 解答

2017-07-10 16:58

你好!可以的。因?yàn)檫@樣最終的報表才對。實(shí)際上這個是對之前的補(bǔ)充而已

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1、借:銷售職工薪酬-XX   貸:應(yīng)付職工薪酬   2、借:應(yīng)付職工薪酬XX   貸:庫存現(xiàn)金 這才是完整的會計(jì)分錄的
2019-08-06 15:09:34
你好,是的,反過來沖回憑證即可。
2019-10-23 10:02:03
你好,之前計(jì)入的應(yīng)付職工薪酬是貸方?
2018-08-07 17:26:59
你好,實(shí)際上是沒有付這筆工資是嗎?
2023-05-10 09:43:29
您好 因?yàn)榈谝还P是計(jì)提到費(fèi)用 第二筆是支出 不寫第一筆的話 應(yīng)付職工薪酬科目有余額 不平
2019-11-13 18:22:20
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