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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-12-07 10:09

你好;  你簡易計稅是不能抵扣的;  你月末就轉(zhuǎn)出即可   

有有 追問

2022-12-07 10:11

老師,我是先抵扣了,然后又轉(zhuǎn)出來了,我上面的會計分錄對嗎

有有 追問

2022-12-07 10:13

是上面的領個分錄,還是這邊的三個分錄,用于簡易征收項目用的材料進項稅抵扣的時候借原材料,應交稅費-增值稅-進項,貸應付賬款。那進項稅轉(zhuǎn)出的時候是借原材料,貸應交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出;借應交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出,貸應交稅費-增值稅-進項

meizi老師 解答

2022-12-07 10:17

 你好1;  分錄是對的; 月末做下結轉(zhuǎn)分錄即可 ; 借應交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出,貸應交稅費-增值稅-進項稅; 你做這筆不對哈   

有有 追問

2022-12-07 10:30

用于簡易征收項目用的材料進項稅抵扣的時候借原材料,應交稅費-增值稅-進項,貸應付賬款。那進項稅轉(zhuǎn)出的時候是借原材料,貸應交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出。老師這個是對的是嗎,那應交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出余額不用處理嗎

meizi老師 解答

2022-12-07 10:32

你好 ;        1. 前面兩筆都是對的 ;2.   就   等著月末做 :借 進項稅轉(zhuǎn)出貸應交稅費-應交增值稅-  轉(zhuǎn)出未交增值稅;  借   應交稅費-應交增值稅-  轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸應交稅費-未交增值稅;  這樣就可以了。   

有有 追問

2022-12-07 10:36

老師,你的意思的應交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出余額不用處理,直接掛在上面,年底一次性結轉(zhuǎn)嗎

meizi老師 解答

2022-12-07 10:41

 你好 ;      月末 轉(zhuǎn)  哈; 不是年末轉(zhuǎn)哦   

有有 追問

2022-12-07 10:47

那這個科目應交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出老師月末沒有結轉(zhuǎn)嗎

meizi老師 解答

2022-12-07 10:55

你好; 是的; 月末要結轉(zhuǎn)哈;    

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1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
進項稅額留底不做分錄這個你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就表示留底了
2019-03-28 12:55:28
分開按下面這個結轉(zhuǎn)就可以
2019-01-16 15:56:16
你好,之前為什么貸方要計入 進項轉(zhuǎn)出? 第二年抵扣是這樣做分錄 借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費-待抵扣進項稅
2019-03-11 12:58:06
應交稅費-應交增值稅-進項稅/銷項稅? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3個不需要結轉(zhuǎn)平的 待抵扣進項稅,勾選抵扣時轉(zhuǎn)入應交稅費-應交增值稅-進項稅 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-28 15:05:27
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