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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-11-24 17:37

你好同學(xué)
1借,銀行存款11300
貸,主營業(yè)務(wù)收入10000
應(yīng)交稅費-增值稅銷項1300

簡單 追問

2022-11-24 17:49

第二問呢

小默老師 解答

2022-11-24 17:53

2借,銀行存款15000
貸,應(yīng)收賬款15000


3借,原材料5000
應(yīng)交稅費-增值稅進項650
嗲,銀行存款5650


4借,庫存現(xiàn)金2000
貸,銀行存款2000

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你好同學(xué) 1借,銀行存款11300 貸,主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費-增值稅銷項1300
2022-11-24 17:37:23
銷項稅額 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 進項稅額 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
2020-03-10 16:46:24
你好;? 你做賬是按9%計算抵扣哈 ; 因為申報表也是按9%計算的;所以這個時候不看你的發(fā)票了??
2023-03-24 11:03:15
您好 借 制造費用 890 借 管理費用 492 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額1506-890-492=124 貸 銀行存款 1506
2021-07-02 12:09:23
你好,所有的數(shù)據(jù)都需要核對,比如倉庫的存貨等等,不然你無法確定你記的賬有沒錯,做到賬賬相符,賬實相符
2017-09-25 10:46:56
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