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鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-11-23 13:32

你好,應(yīng)交稅費借方余額,你可以計入應(yīng)交稅費的貸方負數(shù),這樣就可以了 

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你好,應(yīng)交稅費借方余額,你可以計入應(yīng)交稅費的貸方負數(shù),這樣就可以了?
2022-11-23 13:32:00
你可以先按照原來余額建賬,之后把這2個余額分別都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費――未交增值稅,這樣就平了
2019-03-23 11:50:09
你根據(jù)你們會計之前的期末數(shù)據(jù)作為你的建賬的期初數(shù),不要亂改 要把賬銜接起來。 一般是進項 銷項 進項轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額 其他的有都是正常 的 你把賬建好后如果要調(diào)整在新的賬里調(diào)整
2019-03-26 17:46:39
上年年末的余額。。。。。。
2016-01-29 17:30:03
您好!新公司沒有期初余額
2017-10-19 15:56:58
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