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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-23 11:50

你可以先按照原來(lái)余額建賬,之后把這2個(gè)余額分別都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅,這樣就平了

Grace~ 追問(wèn)

2019-03-23 14:24

那分錄怎么寫呀,是分開(kāi)兩個(gè)寫嗎

徐阿富老師 解答

2019-03-23 14:58

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅    貸 應(yīng)交稅費(fèi)-已經(jīng)稅                              借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅   貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

Grace~ 追問(wèn)

2019-03-23 15:24

謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-03-23 16:12

不客氣,祝你成功,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝

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你可以先按照原來(lái)余額建賬,之后把這2個(gè)余額分別都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅,這樣就平了
2019-03-23 11:50:09
你根據(jù)你們會(huì)計(jì)之前的期末數(shù)據(jù)作為你的建賬的期初數(shù),不要亂改 要把賬銜接起來(lái)。 一般是進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出未交增值稅沒(méi)有余額 其他的有都是正常 的 你把賬建好后如果要調(diào)整在新的賬里調(diào)整
2019-03-26 17:46:39
學(xué)員你好,每個(gè)月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
你好!不是 增值稅期末余額=銷項(xiàng)稅貸方發(fā)生額-(進(jìn)賬稅借方發(fā)生額-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方發(fā)生額)-期初留抵稅額
2019-01-18 11:56:12
你好! 年末余額需要轉(zhuǎn)入投資收益了
2018-10-25 20:50:26
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