老師,請問其他應收或其他應付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

收到返利已貨物形式返的怎么做賬?
答: 借:應收賬款(庫存商品) 貸:主營業(yè)務成本 貸: 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。
收到返利已貨物形式返的怎么做賬?
答: 借:應收賬款(庫存商品) 貸:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以保證金形式銷售貨物,收到貨款但未開發(fā)票怎么做賬?開了發(fā)票以后又如何做?
答: 你好,借銀行存款,貸其他應付款--保證金,收到貨款但未開發(fā)票怎么做賬,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費--應交增值稅,


王燕 追問
2017-07-05 22:00
李愛文老師 解答
2017-07-05 22:09