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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-07-04 15:51

你好,如果不開負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷,就會(huì)導(dǎo)致單位成本高于收入的,這樣是不正常的

夢之語 追問

2017-07-04 16:33

有沒有不紅沖的辦法嗎?  老師能教教我嗎?

鄒老師 解答

2017-07-04 16:34

作廢銷項(xiàng)發(fā)票,按成本反推開票單價(jià)了

夢之語 追問

2017-07-04 16:41

問題是我們的銷項(xiàng)發(fā)票對方已經(jīng)認(rèn)證了,這樣好麻煩喲! 只有紅沖上月發(fā)票嗎?我的進(jìn)貨單價(jià)58(不含稅),售價(jià)44(不含稅)。我能不能我暫估一個(gè)售價(jià)在40(不含稅)進(jìn)項(xiàng),一個(gè)月我就會(huì)收到這個(gè)發(fā)票

鄒老師 解答

2017-07-04 16:42

你好,如果之后就可以收到這個(gè)發(fā)票,可以暫估

夢之語 追問

2017-07-04 16:58

那我還是按這銷售發(fā)票的的成本,我能倒推不?

鄒老師 解答

2017-07-04 16:58

是根據(jù)銷售發(fā)票的收入倒推成本

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你好,如果不開負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷,就會(huì)導(dǎo)致單位成本高于收入的,這樣是不正常的
2017-07-04 15:51:37
可以這樣的
2017-07-09 14:25:32
可以倒推的,合理即可
2017-07-08 18:07:14
同學(xué)你好,把具體題目和答案發(fā)出來一下哈
2022-03-31 18:41:27
是的,是這樣計(jì)算的,您沒有取得進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
2019-04-24 11:03:11
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

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