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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-11-14 13:15

同學你好

你是什么單位

闊達的洋蔥 追問

2022-11-14 13:16

我們公司是做物流的

樸老師 解答

2022-11-14 13:20

那你計入管理費用交也可以
計入成本也可以的

闊達的洋蔥 追問

2022-11-14 13:24

我10月的帳做錯了,所以我想問一下怎么更正?老師你的意思是我車船稅做到成本是可以的?然后還有我的進項做多了?怎么更正?還有我想問一下車船稅需要計提嗎?應該車船稅是保險幫我們給的,到時候再收我們的錢

樸老師 解答

2022-11-14 13:28

同學你好
車船稅需要計提的哦

闊達的洋蔥 追問

2022-11-14 13:55

所以我做錯,應該怎么更正?麻煩老師看看我提的第一個問題,我應該怎么做?

樸老師 解答

2022-11-14 14:03

紅沖了重新做就可以了

闊達的洋蔥 追問

2022-11-14 14:11

之前是借:主營業(yè)務:9997.74,應交稅費:599.86,貸應付賬款:10597.6,借:應付賬款:10597.6,貸:銀行存款:10597.6,現(xiàn)在更正:借:主營業(yè)務:-9997.74,應交稅費-599.86,貸應付賬款-10597.6,借:銀行存款:10597.6,貸:應付賬款:10597.6,麻煩老師看看是否正確,然后我重新做是不是這樣:計提車船稅:借;主營業(yè)務成本-車船稅:741.6,貸:應交稅費-車船稅:741.6元,然后再做:借:主營業(yè)務成本-保險:9298.11,應交稅費-進項:557.89,應交稅費-車船稅:741.6元,貸:銀行存款:10597.6元,麻煩老師看看是否正確

樸老師 解答

2022-11-14 14:18

同學你好
這個正確
沒有問題

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相關問題討論
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2021-08-18 12:48:46
您好 請問發(fā)生了什么業(yè)務
2020-09-25 19:01:03
借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款
2023-12-28 14:00:17
你好,你現(xiàn)在應該是借庫存現(xiàn)金貸應付賬款。
2022-11-22 13:39:27
是的,是這樣賬務處理的
2022-05-18 17:33:20
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