航信在扣330的年費,如果稅務(wù)備案的情況下會計分錄是不是借管理費用貸銀行存款然后再借應(yīng)交稅款應(yīng)交增值稅-減免稅費貸營業(yè)外收入?330費用已經(jīng)扣除,但是稅務(wù)局說一年只可以備案一次,那這個分錄是不就是簡單的借管理費用貸銀行存款就行啦,,,,等到下次備案時候再做后邊相應(yīng)的分錄呢?
Aban
于2017-07-04 09:49 發(fā)布 ??1093次瀏覽
- 送心意
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-07-04 09:51
借:管理費用——辦公費 330
貸:銀行存款 330
抵扣時
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 330
貸:營業(yè)外收入——減免稅費 330
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貸:銀行存款 330
抵扣時
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 330
貸:營業(yè)外收入——減免稅費 330
2017-07-04 09:51:20

你好,分錄對的,抵扣了才做第二筆
2017-07-04 09:53:03

您好
營業(yè)外收入是需要交所得稅的,但是就這筆業(yè)務(wù)來說,
購入時:
借:管理費用
貸:銀行存款
抵減稅金時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款
貸:營業(yè)外收入
管理費用和營業(yè)外收入相抵后無需交所得稅。沒有增加企業(yè)所得稅
2019-03-06 11:10:41

你好,減免的時候是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:借管理費用
2016-11-30 14:12:00

您好 借:應(yīng)交稅費 貸 管理費用 。這是22號文件最新規(guī)定的處理方法。
2017-01-19 12:37:34
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