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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-11 16:03

你好,減免的時候貸方是管理費用,而不是計入營業(yè)外收入

梅林貴人 追問

2017-09-11 16:11

請問應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅510怎么做賬務(wù)處理呢?

鄒老師 解答

2017-09-11 16:12

減免的時候借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅  貸;管理費用

梅林貴人 追問

2017-09-11 16:14

@鄒老師:就是呀 借方的應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅510怎么處理 ,我的意思是

鄒老師 解答

2017-09-11 16:14

實際減免的時候   借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸;管理費用  
沒有減免就不需要做減免的分錄就是了

梅林貴人 追問

2017-09-11 16:18

@鄒老師:這個我明白,減免后我是說應(yīng)交稅費這個科目是有余額的,怎么沖掉

鄒老師 解答

2017-09-11 16:19

這個余額不需要沖銷啊,不是所有科目都是余額這個賬就做對了的

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一、購買時 借:管理費用——辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 二、抵扣進(jìn)項稅時 借:管理費用——辦公費 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 正數(shù)
2019-12-28 14:37:35
你好 兩者都可以 我個人更傾向于第二個分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸:營業(yè)外收入 這本質(zhì)上是國家的一種補(bǔ)貼
2019-09-02 11:31:34
你好,減免的時候貸方是管理費用,而不是計入營業(yè)外收入
2017-09-11 16:03:18
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-08-24 09:30:49
您的分錄是對的。
2015-09-30 15:22:20
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